Gemeindeschwesternstation

Haushaltsdiagramm

940.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
940.000 €
54,91%
-689.912 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-689.912 €
40,30%
-72.950 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-72.950 €
4,26%
-6.877 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.877 €
0,40%
-2.222 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.222 €
0,13%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    940.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -689.912 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -72.950 €
  • 14 Abschreibungen
    -6.877 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.222 €
  • Summe
    168.039 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
940.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-771.961 €
20: Verwaltungsergebnis
168.039 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
168.039 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
168.039 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
168.039 €