Förderung des Tourismus

Haushaltsdiagramm

-25.080 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-25.080 €
74,51%
-4.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.100 €
12,18%
-3.318 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.318 €
9,86%
500 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
500 €
1,49%
-350 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-350 €
1,04%
200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
200 €
0,59%
113 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
113 €
0,34%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -25.080 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -4.100 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -3.318 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    500 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -350 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    200 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    113 €
  • Summe
    -32.035 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
813 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-25.080 €
12: Versorgungsaufwendungen
-3.318 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.100 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-350 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-32.848 €
20: Verwaltungsergebnis
-32.035 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-32.035 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-32.035 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-32.035 €