Liegenschaftswesen, Betrieb u. bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften (außer kostenrechnenden Einrichtungen, Gemeindeschwesternstation, Spielplätze und Jugendzentren)

Haushaltsdiagramm

140.100 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
140.100 €
95,01%
5.408 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.408 €
3,67%
1.350 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.350 €
0,92%
600 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
600 €
0,41%
Eine Ebene Höher
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    140.100 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    5.408 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    1.350 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    600 €
  • Summe
    147.458 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
147.458 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-58.258 €
12: Versorgungsaufwendungen
-1.895 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-324.900 €
14: Abschreibungen
-18.893 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-400 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-404.346 €
20: Verwaltungsergebnis
-256.888 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-256.888 €
29: Außerordentliches Ergebnis
64.700 €
30: Jahresergebnis
-192.188 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-192.188 €