Gemeindeschwesternstation

Haushaltsdiagramm

940.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
940.000 €
50,84%
-794.004 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-794.004 €
42,95%
-105.178 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-105.178 €
5,69%
-6.878 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.878 €
0,37%
-2.725 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.725 €
0,15%
10 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
10 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    940.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -794.004 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -105.178 €
  • 14 Abschreibungen
    -6.878 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.725 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    10 €
  • Summe
    31.225 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
940.010 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-908.785 €
20: Verwaltungsergebnis
31.225 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
31.225 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
31.225 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
31.225 €