Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-321.615 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-321.615 €
42,68%
-269.497 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-269.497 €
35,76%
-156.514 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-156.514 €
20,77%
-2.885 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.885 €
0,38%
-2.556 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-2.556 €
0,34%
-500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-500 €
0,07%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 80.492 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -751.011 € |
20: Verwaltungsergebnis | -670.519 € |
23: Finanzergebnis | -2.556 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -673.075 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -673.075 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -673.075 € |