Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen

Haushaltsdiagramm

-304.455 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-304.455 €
40,41%
-272.413 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-272.413 €
36,16%
-172.250 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-172.250 €
22,86%
-2.695 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.695 €
0,36%
-1.022 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-1.022 €
0,14%
-500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-500 €
0,07%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -304.455 €
  • 14 Abschreibungen
    -272.413 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -172.250 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.695 €
  • 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
    -1.022 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -500 €
  • Summe
    -753.335 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
86.986 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-752.313 €
20: Verwaltungsergebnis
-665.327 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-1.022 €
23: Finanzergebnis
-1.022 €
26: Ordentliches Ergebnis
-666.349 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-666.349 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-666.349 €