Melde- und Passwesen, Bürgerservice
Haushaltsdiagramm
-106.242 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-106.242 €
41,00%
-79.250 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-79.250 €
30,58%
42.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
42.000 €
16,21%
-18.604 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18.604 €
7,18%
7.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
7.400 €
2,86%
2.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
2.000 €
0,77%
-2.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.000 €
0,77%
1.610 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.610 €
0,62%
-35 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-35 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 53.010 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -206.131 € |
20: Verwaltungsergebnis | -153.121 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -153.121 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -153.121 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -153.121 € |