Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften

Haushaltsdiagramm

-68.990 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-68.990 €
48,06%
-57.750 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-57.750 €
40,23%
-11.324 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.324 €
7,89%
-4.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-4.500 €
3,13%
-948 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-948 €
0,66%
-50 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-50 €
0,03%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -68.990 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -57.750 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -11.324 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -4.500 €
  • 14 Abschreibungen
    -948 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -50 €
  • Summe
    -143.562 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
7.225 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-143.562 €
20: Verwaltungsergebnis
-136.337 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-136.337 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-136.337 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-136.337 €