Bauliche Planung
Haushaltsdiagramm
-35.161 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-35.161 €
50,05%
-31.560 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-31.560 €
44,92%
-1.905 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.905 €
2,71%
-1.630 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.630 €
2,32%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 180.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 10 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 181.010 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -70.256 € |
20: Verwaltungsergebnis | 110.754 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 110.754 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | 110.754 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 110.754 € |