Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen

Haushaltsdiagramm

-328.606 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-328.606 €
43,01%
-272.426 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-272.426 €
35,66%
-159.759 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-159.759 €
20,91%
-2.680 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.680 €
0,35%
-500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-500 €
0,07%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -328.606 €
  • 14 Abschreibungen
    -272.426 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -159.759 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.680 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -500 €
  • Summe
    -763.971 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
90.004 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-763.971 €
20: Verwaltungsergebnis
-673.967 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-673.967 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-673.967 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-673.967 €