Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen

Haushaltsdiagramm

-376.239 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-376.239 €
48,21%
-259.025 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-259.025 €
33,19%
-139.727 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-139.727 €
17,91%
-2.556 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-2.556 €
0,33%
-2.323 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.323 €
0,30%
-500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-500 €
0,06%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -376.239 €
  • 14 Abschreibungen
    -259.025 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -139.727 €
  • 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
    -2.556 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.323 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -500 €
  • Summe
    -780.370 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
80.494 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-777.814 €
20: Verwaltungsergebnis
-697.320 €
23: Finanzergebnis
-2.556 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
80.494 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-780.370 €
26: Ordentliches Ergebnis
-699.876 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-699.876 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-699.876 €