Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen

Haushaltsdiagramm

-321.615 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-321.615 €
42,68%
-269.497 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-269.497 €
35,76%
-156.514 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-156.514 €
20,77%
-2.885 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.885 €
0,38%
-2.556 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-2.556 €
0,34%
-500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-500 €
0,07%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -321.615 €
  • 14 Abschreibungen
    -269.497 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -156.514 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.885 €
  • 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
    -2.556 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -500 €
  • Summe
    -753.567 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
80.492 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-751.011 €
20: Verwaltungsergebnis
-670.519 €
23: Finanzergebnis
-2.556 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
80.492 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-753.567 €
26: Ordentliches Ergebnis
-673.075 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-673.075 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-673.075 €