Gemeindeschwesternstation

Haushaltsdiagramm

940.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
940.000 €
51,20%
-813.649 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-813.649 €
44,32%
-72.685 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-72.685 €
3,96%
-6.954 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.954 €
0,38%
-2.545 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.545 €
0,14%
10 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
10 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    940.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -813.649 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -72.685 €
  • 14 Abschreibungen
    -6.954 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.545 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    10 €
  • Summe
    44.177 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
940.010 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-895.833 €
20: Verwaltungsergebnis
44.177 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
940.010 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-895.833 €
26: Ordentliches Ergebnis
44.177 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
44.177 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
44.177 €