Gemeindeschwesternstation

Haushaltsdiagramm

947.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
947.000 €
49,12%
-837.951 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-837.951 €
43,47%
-88.694 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-88.694 €
4,60%
-45.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-45.000 €
2,33%
-6.471 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.471 €
0,34%
-2.535 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.535 €
0,13%
-150 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-150 €
0,01%
10 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
10 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    947.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -837.951 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -88.694 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -45.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -6.471 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.535 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -150 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    10 €
  • Summe
    -33.791 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
947.010 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-980.801 €
20: Verwaltungsergebnis
-33.791 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
947.010 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-980.801 €
26: Ordentliches Ergebnis
-33.791 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-33.791 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-33.791 €