Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Haushaltsdiagramm

42.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
42.000 €
79,23%
7.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
7.400 €
13,96%
2.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
2.000 €
3,77%
1.610 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.610 €
3,04%
Eine Ebene Höher
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    42.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    7.400 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    2.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    1.610 €
  • Summe
    53.010 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
53.010 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-106.242 €
12: Versorgungsaufwendungen
-18.604 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-79.250 €
14: Abschreibungen
-35 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-206.131 €
20: Verwaltungsergebnis
-153.121 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-153.121 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-153.121 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-153.121 €