Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Haushaltsdiagramm

45.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
45.000 €
74,37%
7.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
7.400 €
12,23%
6.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
6.000 €
9,92%
2.110 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
2.110 €
3,49%
Eine Ebene Höher
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    45.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    7.400 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    6.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    2.110 €
  • Summe
    60.510 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
60.510 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-112.592 €
12: Versorgungsaufwendungen
-20.830 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-84.050 €
14: Abschreibungen
-301 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-12.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-229.773 €
20: Verwaltungsergebnis
-169.263 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-169.263 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-169.263 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-169.263 €