Gemeindeschwesternstation

Haushaltsdiagramm

947.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
947.000 €
50,18%
-846.138 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-846.138 €
44,84%
-72.250 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-72.250 €
3,83%
-12.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-12.000 €
0,64%
-6.824 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.824 €
0,36%
-2.579 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.579 €
0,14%
-350 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-350 €
0,02%
10 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
10 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    947.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -846.138 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -72.250 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -12.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -6.824 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.579 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -350 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    10 €
  • Summe
    6.869 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
947.010 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-940.141 €
20: Verwaltungsergebnis
6.869 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
6.869 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
6.869 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
6.869 €