Gemeindeschwesternstation

Haushaltsdiagramm

-949.163 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-949.163 €
50,97%
837.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
837.000 €
44,95%
-66.244 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-66.244 €
3,56%
-6.449 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.449 €
0,35%
-3.171 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.171 €
0,17%
12 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
12 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -949.163 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    837.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -66.244 €
  • 14 Abschreibungen
    -6.449 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -3.171 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    12 €
  • Summe
    -188.015 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
837.012 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.025.027 €
20: Verwaltungsergebnis
-188.015 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-188.015 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-188.015 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-188.015 €