Förderung des Tourismus
Haushaltsdiagramm
-26.269 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-26.269 €
47,45%
-17.750 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.750 €
32,06%
-5.637 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.637 €
10,18%
-5.360 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.360 €
9,68%
-350 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-350 €
0,63%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 200 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 4.291 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 115 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.106 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -55.366 € |
20: Verwaltungsergebnis | -50.260 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -50.260 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -50.260 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -50.260 € |