Förderung des Tourismus
Haushaltsdiagramm
-35.672 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-35.672 €
53,68%
-19.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-19.600 €
29,49%
-5.729 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.729 €
8,62%
-5.106 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.106 €
7,68%
-350 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-350 €
0,53%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.200 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 3.644 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 115 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.459 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -66.457 € |
20: Verwaltungsergebnis | -60.998 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -60.998 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -500 € |
30: Jahresergebnis | -61.498 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -61.498 € |