Melde- und Passwesen, Bürgerservice
Haushaltsdiagramm
-140.931 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-140.931 €
47,19%
-78.350 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-78.350 €
26,23%
43.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
43.000 €
14,40%
-19.302 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-19.302 €
6,46%
7.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
7.400 €
2,48%
5.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
5.000 €
1,67%
2.110 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
2.110 €
0,71%
-2.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.000 €
0,67%
-569 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-569 €
0,19%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 57.510 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -241.152 € |
20: Verwaltungsergebnis | -183.642 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 57.510 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -241.152 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -183.642 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -183.642 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -183.642 € |