Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen

Haushaltsdiagramm

-367.713 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-367.713 €
45,99%
-260.671 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-260.671 €
32,60%
-168.526 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-168.526 €
21,08%
-2.692 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.692 €
0,34%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -367.713 €
  • 14 Abschreibungen
    -260.671 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -168.526 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.692 €
  • Summe
    -799.602 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
40.850 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
15.000 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
50 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
24.849 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
1.065 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
87.814 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-799.602 €
20: Verwaltungsergebnis
-711.788 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-711.788 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-711.788 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-711.788 €