Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-321.944 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-321.944 €
42,58%
-254.346 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-254.346 €
33,64%
-176.869 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-176.869 €
23,39%
-2.957 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.957 €
0,39%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.850 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 6.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 50 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 24.849 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.110 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 87.859 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -756.116 € |
20: Verwaltungsergebnis | -668.257 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -668.257 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -668.257 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -668.257 € |