Melde- und Passwesen, Bürgerservice
Haushaltsdiagramm
-142.832 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-142.832 €
42,88%
-86.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-86.100 €
25,85%
52.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
52.000 €
15,61%
-22.026 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-22.026 €
6,61%
-12.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-12.000 €
3,60%
8.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
8.000 €
2,40%
7.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
7.400 €
2,22%
2.100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
2.100 €
0,63%
-625 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-625 €
0,19%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 69.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -263.583 € |
20: Verwaltungsergebnis | -194.083 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -194.083 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -194.083 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -194.083 € |