Bauliche Planung
Haushaltsdiagramm
312.100 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
312.100 €
84,93%
-33.996 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-33.996 €
9,25%
-17.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.900 €
4,87%
-1.966 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.966 €
0,54%
1.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.500 €
0,41%
10 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
10 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.500 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 312.100 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 10 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 313.610 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -53.862 € |
20: Verwaltungsergebnis | 259.748 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 259.748 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -500 € |
30: Jahresergebnis | 259.248 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 259.248 € |