Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-376.239 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-376.239 €
48,21%
-259.025 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-259.025 €
33,19%
-139.727 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-139.727 €
17,91%
-2.556 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-2.556 €
0,33%
-2.323 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.323 €
0,30%
-500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-500 €
0,06%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 80.494 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -139.727 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -2.323 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -376.239 € |
14: Abschreibungen | -259.025 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -500 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -777.814 € |
20: Verwaltungsergebnis | -697.320 € |
23: Finanzergebnis | -2.556 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -699.876 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -699.876 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -699.876 € |