Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-348.771 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-348.771 €
44,61%
-252.833 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-252.833 €
32,34%
-176.778 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-176.778 €
22,61%
-3.341 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.341 €
0,43%
-104 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-104 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 92.355 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -176.778 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -3.341 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -348.771 € |
14: Abschreibungen | -252.833 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -104 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -781.827 € |
20: Verwaltungsergebnis | -689.472 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -689.472 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -20.000 € |
30: Jahresergebnis | -709.472 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -709.472 € |