Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-328.606 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-328.606 €
43,01%
-272.426 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-272.426 €
35,66%
-159.759 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-159.759 €
20,91%
-2.680 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.680 €
0,35%
-500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-500 €
0,07%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 90.004 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -159.759 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -2.680 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -328.606 € |
14: Abschreibungen | -272.426 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -500 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -763.971 € |
20: Verwaltungsergebnis | -673.967 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -673.967 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -673.967 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -673.967 € |