Melde- und Passwesen, Bürgerservice
Haushaltsdiagramm
-112.592 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-112.592 €
49,00%
-84.050 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-84.050 €
36,58%
-20.830 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-20.830 €
9,07%
-12.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-12.000 €
5,22%
-301 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-301 €
0,13%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 7.400 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 6.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.110 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 60.510 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -229.773 € |
20: Verwaltungsergebnis | -169.263 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -169.263 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -169.263 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -169.263 € |