Melde- und Passwesen, Bürgerservice
Haushaltsdiagramm
-134.032 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-134.032 €
53,11%
-86.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-86.100 €
34,12%
-21.306 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-21.306 €
8,44%
-10.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-10.000 €
3,96%
-935 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-935 €
0,37%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 7.400 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 8.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.100 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 69.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -252.373 € |
20: Verwaltungsergebnis | -182.873 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -182.873 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -182.873 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -182.873 € |