Melde- und Passwesen, Bürgerservice
Haushaltsdiagramm
-142.832 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-142.832 €
54,19%
-86.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-86.100 €
32,67%
-22.026 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-22.026 €
8,36%
-12.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-12.000 €
4,55%
-625 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-625 €
0,24%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 7.400 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 8.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.100 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 69.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -263.583 € |
20: Verwaltungsergebnis | -194.083 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -194.083 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -194.083 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -194.083 € |