Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-321.944 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-321.944 €
38,15%
-254.346 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-254.346 €
30,14%
-176.869 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-176.869 €
20,96%
39.850 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
39.850 €
4,72%
24.849 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
24.849 €
2,94%
15.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
15.000 €
1,78%
6.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.000 €
0,71%
-2.957 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.957 €
0,35%
2.110 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
2.110 €
0,25%
50 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
50 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 87.859 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -756.116 € |
20: Verwaltungsergebnis | -668.257 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -668.257 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -668.257 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -668.257 € |