Jugendzentren/Jugendräume, Spielplätze
Haushaltsdiagramm
-57.864 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-57.864 €
55,20%
-30.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-30.600 €
29,19%
-12.021 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-12.021 €
11,47%
-4.336 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.336 €
4,14%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 1.380 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 15 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.395 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -104.821 € |
20: Verwaltungsergebnis | -103.426 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -103.426 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -500 € |
30: Jahresergebnis | -103.926 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -103.926 € |