Jugendzentren/Jugendräume, Spielplätze
Haushaltsdiagramm
-58.892 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-58.892 €
55,47%
-30.650 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-30.650 €
28,87%
-11.917 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-11.917 €
11,22%
-4.706 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.706 €
4,43%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 1.357 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 15 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.372 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -106.165 € |
20: Verwaltungsergebnis | -104.793 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -104.793 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -500 € |
30: Jahresergebnis | -105.293 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -105.293 € |