Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-371.149 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-371.149 €
42,46%
-221.183 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-221.183 €
25,30%
-186.786 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-186.786 €
21,37%
43.850 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
43.850 €
5,02%
19.954 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
19.954 €
2,28%
15.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
15.000 €
1,72%
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
1,14%
-3.421 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.421 €
0,39%
2.610 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
2.610 €
0,30%
-104 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-104 €
0,01%
50 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
50 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 91.464 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -782.643 € |
20: Verwaltungsergebnis | -691.179 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -691.179 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | -20.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -20.000 € |
30: Jahresergebnis | -711.179 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -711.179 € |